会协〔2011〕66号《中国注册会计师协会关于印发〈企业内部控制审计指引实施意见〉的通知》
浏览量: 时间:2020-12-02 20:06:47
《中国注册会计师协会关于印发〈企业内部控制审计指引实施意见〉的通知》
会协〔2011〕66号
各省、自治区、直辖市注册会计师协会:
为了规范注册会计师执行内部控制审计业务,明确工作要求,提高执业质量,维护公众利益,我会制定了《企业内部控制审计指引实施意见》,现予印发,自2012年1月1日起施行。执行中有何问题,请及时反馈我会。
附件:企 业内部控 制审 计指引实 施意见
中国注册会计师协会
二○一一年十月十一日
备用下载:《中国注册会计师协会关于印发〈企业内部控制审 计指引实施意见〉的通知》【提取码: nesk】
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