会协〔2011〕66号《中国注册会计师协会关于印发〈企业内部控制审计指引实施意见〉的通知》

浏览量:          时间:2020-12-02 20:06:47

《中国注册会计师协会关于印发〈企业内部控制审计指引实施意见〉的通知》








会协〔2011〕66号







各省、自治区、直辖市注册会计师协会:

为了规范注册会计师执行内部控制审计业务,明确工作要求,提高执业质量,维护公众利益,我会制定了《企业内部控制审计指引实施意见》,现予印发,自2012年1月1日起施行。执行中有何问题,请及时反馈我会。






附件:企 业内部控 制审 计指引实 施意见




 

中国注册会计师协会

二○一一年十月十一日





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本文关键词: 会协, 中国注册会计师协会, 企业, 内部, 控制, 审计, 指引, 实施意见, 通知

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